银行跟踪审计报告范文(优质6篇)

银行跟踪审计报告范文 篇一

标题:银行跟踪审计报告范文

尊敬的各位股东:

根据公司章程和相关法律法规的要求,我司委托我作为独立审计师对我行的跟踪审计进行了全面的审计。我司认为,本报告所陈述的事实和观点,以及提出的建议和建议,是公正、客观和无偏见的。

一、审计目的和范围

本次审计的目的是评估我行在一定期限内的业务运营情况和财务状况,并提供独立的审计意见。审计范围包括我行的所有业务活动、财务报告和内部控制体系。

二、审计方法和程序

本次审计采用了多种方法和程序,包括但不限于:检查和核对财务记录和报表、抽样调查、内部控制测试、风险评估等。审计师在审计过程中充分尊重和遵守了相关的法律法规和审计准则。

三、审计结果和发现

经过审计,我发现我行的业务运营情况良好,财务状况稳定,内部控制体系健全。具体表现如下:

1. 财务报表真实可靠:我行的财务报表准确反映了其财务状况和业务运营情况,未发现虚假记录或重大错误。

2. 内部控制有效:我行的内部控制体系健全,能够合理地保护资产、预防和发现错误和违规行为,有效地管理风险。

3. 合规经营:我行在业务运营过程中严格遵守相关法律法规和监管要求,未发现重大违规行为。

四、审计建议和建议

根据本次审计的结果和发现,我提出以下建议和建议:

1. 进一步加强内部控制:我行应进一步加强内部控制体系的建设和管理,提高对风险的识别和管理能力,确保业务运营的安全和稳定。

2. 加强合规管理:我行应加强对相关法律法规和监管要求的理解和执行,确保业务运营的合规性和合法性。

3. 完善财务报告:我行应进一步完善财务报告的编制和披露过程,确保财务信息的准确性和透明度。

总结:

本次审计显示,我行的业务运营情况和财务状况良好,内部控制体系健全。但还存在一些可以改进的地方。我建议我行进一步加强内部控制和合规管理,确保业务的安全和稳定,提高财务报告的准确性和透明度。

谢谢各位股东对我司工作的支持和信任!

独立审计师

日期:xxxx年xx月xx日

银行跟踪审计报告范文 篇二

标题:银行跟踪审计报告范文

尊敬的各位股东:

根据公司章程和相关法律法规的要求,我司委托我作为独立审计师对我行的跟踪审计进行了全面的审计。我司认为,本报告所陈述的事实和观点,以及提出的建议和建议,是公正、客观和无偏见的。

一、审计目的和范围

本次审计的目的是评估我行在一定期限内的业务运营情况和财务状况,并提供独立的审计意见。审计范围包括我行的所有业务活动、财务报告和内部控制体系。

二、审计方法和程序

本次审计采用了多种方法和程序,包括但不限于:检查和核对财务记录和报表、抽样调查、内部控制测试、风险评估等。审计师在审计过程中充分尊重和遵守了相关的法律法规和审计准则。

三、审计结果和发现

经过审计,我发现我行的业务运营情况良好,财务状况稳定,内部控制体系健全。具体表现如下:

1. 财务报表真实可靠:我行的财务报表准确反映了其财务状况和业务运营情况,未发现虚假记录或重大错误。

2. 内部控制有效:我行的内部控制体系健全,能够合理地保护资产、预防和发现错误和违规行为,有效地管理风险。

3. 合规经营:我行在业务运营过程中严格遵守相关法律法规和监管要求,未发现重大违规行为。

四、审计建议和建议

根据本次审计的结果和发现,我提出以下建议和建议:

1. 进一步加强内部控制:我行应进一步加强内部控制体系的建设和管理,提高对风险的识别和管理能力,确保业务运营的安全和稳定。

2. 加强合规管理:我行应加强对相关法律法规和监管要求的理解和执行,确保业务运营的合规性和合法性。

3. 完善财务报告:我行应进一步完善财务报告的编制和披露过程,确保财务信息的准确性和透明度。

总结:

本次审计显示,我行的业务运营情况和财务状况良好,内部控制体系健全。但还存在一些可以改进的地方。我建议我行进一步加强内部控制和合规管理,确保业务的安全和稳定,提高财务报告的准确性和透明度。

谢谢各位股东对我司工作的支持和信任!

独立审计师

日期:xxxx年xx月xx日

银行跟踪审计报告范文 篇三

XX电厂二期工程审计组自XX年XX月XX日进驻现场以来,对工程进行全过程跟踪审计,现将跟踪审计情况向贵公司汇报如下:

一、日常工作内容

审计组坚持做好每天的日常工作,具体工作如下:

1、审计日志坚持每天记录;

2、现场巡查工作照常进行,一般1-2天现场巡查一次,并做好了现场部分的拍照工作;

3、根据施工计划,我组有计划的对施工现场进行了重点跟踪,并做好了审计备忘录;

4、与贵公司相关部门做了大量沟通协调工作,针对工程跟踪审计中的实际工作情况,与各部门相关人员进行多次交流和谈话;

5、处理贵公司要求审查的日常事务,如合同、变更单的审查,给贵公司提供相关服务。

6、对收到的图纸首先进行了归类清理,并结合施工现场进度和设计变更单对正在施工的图纸进行熟悉。

7、根据施工图纸进行工程量统计。

二、工作进展情况

1、XX年XX月到XX月,前期工作及合同审计、标底编制

审计组做了对前期资料进行收集、业务联系沟通等工作,收到的图纸首先进行了归类清理,并结合施工现场进度和设计变更单对正在施工的图纸进行了重点熟悉,对相关专业词句、符号进行了集体讨论学习;并对施工现场的重点部位做了拍照处理。

参与了铁路工程招标文件审查及脱硫合同、循环水管租地合同、调试合同、锅炉风门采购合同等审查工作。并协助编制了XX电厂二期铁路工程招标标底工作。

2、XX月XX至XX月XX日,主要做概算收口工作

根据XX电厂二期工程概算收口工作会议精神,我审计组收集了本次概算编制所用的定额、取费标准、价格等材料,按施工图纸计算了锅炉基础、取水泵房土石方、电除尘器支架基础、烟囱基础及筒体等工程量并与概算做了比较,并对本次概算组成的概算表也进行了审查,编写概算收口审计报告。

抽查的建筑工程量8项,偏差率大于10%的7项,占总抽查项的88%,其中最大正偏差率311%,最大负偏差率27%。概算对比表中工程量与按施工图计算出来的工程量偏差较大,不能准确体现本工程实际造价。

部分当地材料实际市场价与造价部门信息发布价存在差异,如片石本地市场价为元/M3,而概算中采用的发布价为58元/M3,体现在本工程中,仅此一项材料价差就达到万元。

3、XX月XX日至XX月XX日,收集跟审资料,协调工作内容 在前期的跟踪审计工作中,审计组工作与贵公司各部门之间未能达到较好的协助状态,为此我组加强了与各部门之间的沟通与协调,加强收集各种资料工作。

为了进一步做好全过程跟踪审计工作,更好的为贵公司当好参谋

银行跟踪审计报告范文 篇四

根据中支内审工作部署,20xx年6月份和12月份分别在全行范围内开展对内部控制管理风险的分析评价活动。依照内控评价方案,分“内部控制环境”、“风险识别与评估”、“控制活动”、“信息交流与反馈”、“监督评审”五个方面内容对支行内控制度进行评审,将定期风险分析评价工作渗透到全行每一个职能股室、每一个工作环节和每一个岗位。我们将评价的监督对象确定为一线营业人员和各级管理人员;以重点股室、关键岗位、薄弱环节的审计为主;有针对性地检查监督各职能部门建立的各项制度,注意内控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了评价范围,提升了评价层次。通过审计评价,共发现重要岗位尚存在十多项风险隐患和薄弱环节,一一列出,分析存在问题的原因,提出合理的防范措施和建议,并书面报告市中支和支行领导,督促各项内部控制制度在全行得到严格落实。

(一)积极开展内部审计调查工作

我们根据本行的重点工作、簿弱环节及风险点确定审计调查项目二项。分别是《对瑞安支行集中采购管理情况的调查》、《对瑞安支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况的调查》。

今年8月份对支行集中采购管理情况进行了调查,发现一些管理上的欠缺和不规范的操作,提出了整改意见和建议。

今年11月份对支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况进行了调查,通过现场询问、调阅部分档案资料和观察临柜操作情况,基本了解和掌握了瑞安支局外汇管理

工作情况;从调查情况来看,瑞安支局能够较好地执行外汇法规,及时贯彻落实外汇政策,建立了比较健全的内控管理制度,业务授权分责明确。并能根据上级局的内控要求,结合自身特点,对各项内控制度予以细化补充,及时修订完善了各项外汇业务操作流程、外管股各岗位工作职责、外管股人员考核办法,建立了《内控督导检查办法》。但也发现了不少一问题,根据问题的不同性质提出整改建议,基本得到整改落实。促进了外汇管理部门更好地贯彻和执行外汇法规政策,严格内部管理制度,规范业务操作。

今年我们通过审计调查,共发现了违规现象20余项,提出整改建议20条,大部分已得到整改落实,分别撰写的调查报告已呈报给支行行长和中支内审科。

(二)积极开展审计发现问题“回头看”活动

在行长亲自督导下,我支行由内审牵头,认真组织开展了对20xx年度以来审计查出问题整改情况的检查,做足做细“亡羊补牢”工作,强化了整改落实,巩固了审计监督成效。

1、领导重视,强化整改意识。布置安排对20xx年度以来审计发现问题和整改情况进行检查事宜。要求有关部门进一步落实责任,制定切实可行的措施;强化整改意识,主动查找风险隐患,坚决杜绝同类问题的再次发生。

2、精心组织,确保整改实效。安排专人对所有审计项目进行逐一梳理,认真排查问题整改情况;并要求各部门将自查情况、未整改原因及下一步具体整改措施报内审部门。内审在各部门自查的基础上,组织人员进行了再检查。

3、强化责任,落实整改措施。制定了瑞安支行内审整改责任追究制度,对检查发现的问题经过直接责任人、部门负责人认定后,根据问题的原因、性质和情节等采取相应的责任追究措施,并给予经济处罚。

4、严格督促,实现整改目标。针对个别未整改到位的问题,督促,制定下一步具体整改措施。通过开展审计发现问题整改情况的“回头看”活动,真正实现了“整改促完善、整改促提高、整改促进步”的目标。

(三)积极参加市中支内审项目检查

根据中支内审科的统一安排,今年主要参加了对泰顺县支行的行政执法检查、对乐清支行行长履职审计、对温州中心支局外汇依法行政审计,对参与的每一个项目检查都能认真尽职地对待,保质保量完成任务。

银行跟踪审计报告范文 篇五

自今年省分行督导组对市分行信贷财会基础管理基本规范督导以来,市分行内部审计部统一思想认识,把握重点环节,切实加强领导,确保督导整改工作不走过场、抓出实效。

一、充分认识做好督导整改工作的重要意义,增强搞好工作的自觉性。

抓好督导整改是确保全行业务“又好又快”发展和争创“两个领先”目标的关键。市分行内部审计部本着对农发行事业高度负责的态度,认真开展督导整改。对整改需要解决的问题,做到思想不松、力度不减、标准不降,抓紧抓实、一抓到底。

在抓好督导整改的过程中,市分行内部审计部紧密结合本行业务发展的实际,把解决思想问题和解决实际问题结合起来,通过解决思想、工作和作风上存在的问题,进一步坚定信心,振奋精神,为构建和谐督导、加快农发行发展而尽职尽力。

二、切实把握重点环节,扎实搞好督导整改的各项工作。

1、切实把握督导整改的三个环节。做好督导整改工作关键是要抓好制定整改措施和整改方案、认真进行整改、向全行员工公布整改结果这三个环节的工作。市分行内部审计部对每个环节都扎扎实实、不折不扣地抓好落实,确保督导整改工作的高质量。

2、切实把握督导整改的三个重点。一是抓好思想整改,着力提高员工的思想政治素质。坚持把学习贯穿始终,进一步增强学习实践“三个代表”重要思想的自觉性,针对查找出的在理想信念、宗旨意识、工作作风、遵纪守章和立足本职发挥作用等方面存在的问题,搞好思想整改。

二是抓好工作整改,着力提高推动工作的水平。紧紧围绕“发展第一要务、和谐第一要义”来进行整改,进一步在全行形成合规经营的强大合力,进一步促进农发行又好又快发展,力争在创建“两个领先”上取得明显成效,进一步推进构建平安银行的进程。

三是抓好作风整改,着力增强合规经营的本领。切实发挥督导的“督、帮、促”作用,注重改进督导方式,提高督导艺术,主动为业务部室服务,谋求业务部室的支持与配合。对督导中发现的各种问题进行分类排队,然后向各个部室进行反馈,帮助业务部室在易出错环节、易出错部位制定防范整改的措施。对于新业务,主动向业务部室进行前期警示,预警可能发生实体或程序违规的环节部位,增强员工合规经营的本领。

三、切实加强组织领导,确保督导整改工作和谐发展。

为确保督导整改工作任务的全面完成,市分行内部审计部高度重视,周密部署,精心组织,务求实效,做到“三到位”。一是责任落实到位。督导整改的关键在落实。对纳入督导整改方案的整改任务,明确主要责任人和责任部门,提出整改时限,人人做到整改内容、整改措施、整改时限、整改目标“四个清楚”。二是领导带头到位。行领导率先垂范,带头抓督导整改,推动督导整改工作高效、扎实、有序开展。三是建章立制到位。按照构建平安银行的要求,把抓好督导整改与建章立制工作相结合,建立健全各项规章制度,努力构建合规经营的长效机制。

银行跟踪审计报告范文 篇六

(第XX期)

审计项目名称:

编 制 时 间: 年 月 日 1

康定县审计局:

我公司于XXXX年XX月XX日至XX月XX日派出XX名专业技术人员(XXX和XXX),前往施工现场(或XX县XXXXXX单位)对XXXXXXXXXX项目进行XXXX(跟踪、过程控制、结算)审计。

一、工程基本情况

1、工程项目名称:

2、工程项目立项依据:

3、工程项目招投标及合同签定情况:

4、工程建设基本情况:

(注:跟踪审计项目要附审计调查月报表)

二、本月审计人员审计工作实施情况

1、实施审计人员、审计工作时间:

2、审计工作过程概述:

3、审计中发现的问题,被审计单位对问题的反馈及采纳情况(要附相关资料):

审计发现的问题具体为四部份。

(1)标题。

(2)审计查出的违法、违规事实(会计期间、具体行为)。

(3)定性依据。表述为:以上行为违反了******(适用的相关法律、法规、规章及其他规范性文件、行业规定)的规定。

(4)审计建议。处理、处罚依据及处理、处罚意见。表述为:根据******(适用的处理、处罚依据)的规定,建议:责令改正,******(具体审计处理或处罚建议)。

每类问题一般应列有小标题。小标题应当是三个要素,即问题(定性)、金额(定量)及处理处罚建议意见。

在引用法律和法规时,一般应列明文件名称、具体条款号;在引用规章和规范性文件时,一般应列明发文单位、文件名称、发文号、具体条款号。

被审计单位对查出问题的反馈及采纳情况单独表述。

三、下月工作计划

四、其他需要说明或协助的问题

审计工作月报编写人(签名):

参加审计工作人员(签名):

出具审计月报的参审中介机构(签章):

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